Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PFTE ED ESEUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA' E DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA DI BERRUILES-NUDDITA |
B1A43BDC5A
|
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: |
€.36.232,97
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.177 | ||
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B1CF393B1E. FORNITURA ACQUA NATURALE PER LE SEDUTE DI GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE, CONVENGNI ED EVENTI ORGANIZZATI DAL SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PIRODDA DISTRIBUZIONI S.R.L. |
B1CF393B1E
|
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: |
€.426,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.176 | ||
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PFTE ED ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA IN LOCALITA' LI SALINEDDI |
B1A4237A84
|
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.175 | ||
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI CUCINA AD USO SCOLASTICO DEL NUOVO ASILO NIDO ALLA DITTA FRIGO SYSTEM DI MACCIONI ANTONIO |
B1974AFE6A
|
MACCIONI ANTONIO
P.iva: 01388160911 |
MACCIONI ANTONIO
P.iva: 01388160911 |
Data inizio:
Data fine: |
€.46.262,44
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.174 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B1C7B0817A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DI EVENTI MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ SEARCH ON MEDIA GROUP S.R.L. |
B1C7B0817A
|
Searc On Media Group
P.iva: 02418200800 |
Searc On Media Group
P.iva: 02418200800 |
Data inizio:
Data fine: |
€.610,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.173 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B1CA50CD98 - RINNOVO CANONE ANNUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI, BIBLIO SMALL PER LA BIBLIOTECA COMUNALE LIBERATO CERIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
B1CA50CD98
|
So.Se.Bi S.r.l.
P.iva: IT02145890923 |
So.Se.Bi S.r.l.
P.iva: IT02145890923 |
Data inizio:
Data fine: |
€.673,44
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.172 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PRESTITO DIGITALE. PIATTAFORMA M.L.O.L. RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
B1C45CA1A5
|
HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.
P.iva: 04164060370 |
HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.
P.iva: 04164060370 |
Data inizio:
Data fine: |
€.732,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.171 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | IMPEGNO SPESA ED INCARICO ANNO 2024 PER LA MNUTENZIONE DEI FIREWALL, SOFTWARE DI BACK- UP VEEM E NAS ALLA DITTA DATALIT SRL CON SEDE IN BIELLA IN VICOLO GALEAZZO, 7 CIG B19C26C540 |
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.166 | |||
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE CORSI DI INGLESE BASE E DI SPECIALIZZAZIONE IN FRONT OFFICE, FOOD& BEVERAGE E SOCIAL MEDIA MANAGEMENT. DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DEL SIG. ANTONIO DODDO CIG. B1A6ACD89E |
B1A6ACD89E
|
DODDO
ANTONIO
|
DODDO
ANTONIO
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.164 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE ALLE PREFETTURE E AL TRIBUNALE DI SASSARI E NUORO IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
B18C5F4D3A
|
SATTA
FABIO
|
SATTA
FABIO
|
Data inizio:
Data fine: |
€.935,00
|
€.0,00 |
-
|
2024.161 | |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DIGITALPA S.R.L. |
B19379958A
|
DigitalPA S.r.l.
P.iva: 03553050927 |
DigitalPA S.r.l.
P.iva: 03553050927 |
Data inizio:
08/05/2024 Data fine: 08/05/2026 |
€.23.808,30
|
€.0,00 |
-
|
2024.158 | |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B00954F842. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TIMBRI. IMPEGNO |
B00954F842
|
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
Data inizio:
Data fine: |
€.314,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.157 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B18BDC0842. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BILLERI CLAUDIO |
B18BDC0842
|
Data inizio:
Data fine: |
€.2.902,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.154 | ||
SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B17D0A3C34 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO CARTOLINE-AVVISO A.I.R.E. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
B17D0A3C34
|
DEIANA GABRIELE
P.iva: 01525190912 |
DEIANA GABRIELE
P.iva: 01525190912 |
Data inizio:
Data fine: |
€.149,80
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.153 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UNA TENSOSTRUTTURA AMOVIBILE |
B163D92D3F
|
Data inizio:
02/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.152 | ||
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B1303F4B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI AD USO SCOLASTICO PER LA LARREDAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO E PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI DI FRONT OFFICE DELLA DIREZIONE ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL |
B1303F4B1C
|
Data inizio:
Data fine: |
€.93.696,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.151 | ||
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALLINTERNO DELLA CIRCONVALLAZIONE OVEST ED EST REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
B07A59A867
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: 30/07/2024 |
€.64.413,38
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.122 | ||
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GAZEBO PER EVENTI ESTIVI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLENTE. |
B12CFD8A98
|
CON.VER di Concoreggi Renato
P.iva: 10423060150 |
CON.VER di Concoreggi Renato
P.iva: 10423060150 |
Data inizio:
Data fine: |
€.89.025,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.121 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G.N. B11BE12DCB - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 6 CLIMATIZZATORI COMPRESE UNITÀ ESTERNE, ALLA DITTA ELCOM S.R.L. - FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA |
B11BE12DCB
|
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
08/04/2024 Data fine: |
€.3.024,62
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.120 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIELLE MUSIC S.R.L.S. |
B116C111D6
|
GIELLE MUSIC S.R.L.S. di Ledda Gianluca
P.iva: 02620750907 |
GIELLE MUSIC S.R.L.S. di Ledda Gianluca
P.iva: 02620750907 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.333,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.109 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CENTRI COMMERCIALE NATURALE (CCN) MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. |
B117926D81
|
Consorzio Regionale dei Centri Commerciali della Sardegna
P.iva: 04090370927 |
Consorzio Regionale dei Centri Commerciali della Sardegna
P.iva: 04090370927 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.537,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.108 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E COLLAUDI STATICI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RELATIVI AL PROGETTO AMPLIAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE, CUP B88H220 |
B0DB514A0E
|
Data inizio:
26/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.93 | ||
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 50, C. 1 LETT. E) E DELLART. 128 DEL D.LVO N. 36/23 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO |
B0E4FC9524
|
Data inizio:
20/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.87 | ||
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B0DAF2CA50. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ODA NR. 573650. |
B0DAF2CA50
|
Transizione Digitale S.r.l..
P.iva: 03940310125 |
Transizione Digitale S.r.l..
P.iva: 03940310125 |
Data inizio:
Data fine: |
€.4.270,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.81 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B0CB687A32. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA DELLE CASELLE EMAIL ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
B0CB687A32
|
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva: 00089070403 |
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.80 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI RILIEVI, INDAGINI E VERIFICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE DELLA STRADA NUDITTA BERRUILES |
B0A50609AC
|
PIREDDA GEOMETRA GIAMPIERO
P.iva: 00648980910 |
PIREDDA GEOMETRA GIAMPIERO
P.iva: 00648980910 |
Data inizio:
12/03/2024 Data fine: |
€.2.818,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.78 |
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. N. ZC13DADD70 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA SARDEGNACAT |
ZC13DADD70
|
Ponti
Alberto
|
Ponti
Alberto
|
Data inizio:
08/03/2024 Data fine: |
€.12.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.76 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B08E7A5A84. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA PER IL CORSO DI INGLESE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. |
B08E7A5A84
|
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
Data inizio:
27/02/2024 Data fine: |
€.219,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.72 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. B047D96CBA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI PER AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI BUDONI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIAT |
B047D96CBA
|
Data inizio:
16/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.65 | ||
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B0555BDC9D. ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA ONE PA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
B0555BDC9D
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.64 | ||
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B0693E59A2. AFFIDAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ CONSORTILE INFOCAMERE |
B0693E59A2
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.63 | ||
SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B00E18D307 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLOGGI FF.OO. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 2024 |
B00E18D307
|
PINTUS
SERENA
|
PINTUS
SERENA
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: |
€.305,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.56 |
SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B05A0D43F2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE ALLE PREFETTURE E AL TRIBUNALE DI SASSARI E NUORO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25/02/2024 |
B05A0D43F2
|
SATTA
FABIO
|
SATTA
FABIO
|
Data inizio:
26/02/2023 Data fine: |
€.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.55 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B055A173ED. AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MANAGUA VIDEO MUSICA DI ALESSANDRO USAI |
B055A173ED
|
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.52 | ||
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B055AEF62C. ABBONAMENTO AL SITO ENTI ONLINE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. |
B055AEF62C
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.1.171,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.51 |
SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B0510BFD78. AFFIDAMENTO RIVISTA URBANISTICA E APPALTI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
B0510BFD78
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva: 10209790152 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.414,96
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.47 |
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DENOMINATI INTERVENTO RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE ZONE UMIDE COSTIERE IN LOCALITÀ PEDRA E CUPA E STAGNO SANTANNA - COMUNE DI BUDONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO TERRENI |
B04DCFC668
|
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: 08/03/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | ||
SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDIMENTO E ONERI PER RICHIESTA NULLA OSTA ANAS. CHIUSURA STRADA CARNEVALE 2024. CONTRATTO N° SS24/7000000270729. |
B04C5C9165
|
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: |
€.349,69
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | ||
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO PRATICHE PREVIDENZIALI |
B03C494062
|
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.40 | ||
SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO AVV. CASTAGNINO ESTER PER LATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIONALE DEL SIG. F.L. |
|
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.314,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 |
vista da 1 a 40 di 420 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".