Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARZIALE DEMOLIZIONE EDIFICIO PERICOLANTE. LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z9F13B7DDA
|
PACIFICI EMIDIO
P.iva: 01189560665 |
PACIFICI EMIDIO
P.iva: 01189560665 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.12.531,87 |
-
|
2015.72 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 73/T DEL 25.06.2015 |
Z861530208
|
SGAMMINI
FRANCO
|
SGAMMINI
FRANCO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.391,20 |
-
|
2015.71 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPCM N. 3820/09 - 3832/09 RIFERIMENTO PRATICA N. 3371 DEL 28/12/2012 |
NONPREVIST
|
ROTOLO
ROBERTO
|
ROTOLO
ROBERTO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.169.844,36 |
-
|
2015.70 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 72/T DEL 25.06.2015 |
Z9F152320C
|
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
BEYFIN S.P.A.
P.iva: 03876950480 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.371,73 |
-
|
2015.69 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 70/T DEL 25.06.2015 |
ZDB14657FB
|
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.5.013,09 |
-
|
2015.67 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 67/T DEL 04.06.2015 |
Z381205DDT
|
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
NEW SERVICE SOC. COOPERATIVA
P.iva: 01759820663 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.420,00 |
-
|
2015.66 |
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA NR. 59/T DEL 25.05.2015 |
58294359EF
|
COSTRUZIONI E RESTAURI MONUMENTALI S.R.L.
P.iva: 10398231000 DEDDA
MARTINA
POLO
ALESSIO
|
COSTRUZIONI E RESTAURI MONUMENTALI S.R.L.
P.iva: 10398231000 DEDDA
MARTINA
POLO
ALESSIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.120.436,67 |
-
|
2015.65 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO RIFERIMENTO PRATICA N. 1730 DEL 23/09/2010 SIG. BAFILE HECTOR FABIAN |
NONPREVIST
|
BAFILE
HECTOR FABIAN
|
BAFILE
HECTOR FABIAN
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.47.563,20 |
-
|
2015.64 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRIBUTO RIFERIMENTO PRATICA N. 1668 DEL 30/06/2011 SIG. DI COLA MARIO |
NONPREVIST
|
DI COLA
MARIO
|
DI COLA
MARIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.16.058,01 |
-
|
2015.63 |
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DTERMINA NR. 63/T DEL 01.06.2015 |
1787753471
|
ACIAM S.P.A.
P.iva: 01361940669 |
ACIAM S.P.A.
P.iva: 01361940669 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.9.918,20 |
-
|
2015.62 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE N 552 E 553 DEL 05/02/2015 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE CANONE IDRICO SOLLECITI ANNI 2009 E 2010 POSTE TRIBUTI SCPA |
Z4E14B0A45
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.734,10 |
-
|
2015.61 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4951/20414 DEL 28/11/2014 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI 2014 POSTE TRIBUTI SCPA |
ZED0B1E300
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.625,00 |
-
|
2015.60 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 DEL 26/01/2015 PER ADEMPIMENTO DETERMINAZIONE AEEGSI N. 577/2014 REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI DILLA LU&L S.R.L. BOLOGNA |
ZC412A819E
|
LABORATORIUO UTILITIES & ENTI LOCALI
P.iva: 02246011205 |
LABORATORIUO UTILITIES & ENTI LOCALI
P.iva: 02246011205 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.650,00 |
-
|
2015.59 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1469/2014 DEL 22/05/2014 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARES 2. INVIO. |
Z2E0B4C4CC
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.064,42 |
-
|
2015.58 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1212/2014 DEL 24/04/2014 PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARES 1. INVIO |
Z2E0B4C4CC
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.958,68 |
-
|
2015.57 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA NR. 60/T DEL 01.06.2015 |
NON PREVIS
|
BOLINO
CARLO
|
BOLINO
CARLO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.101,37 |
-
|
2015.56 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 552 E 553 DEL 05/02/2015 |
Z4E14B0A45
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.734,10 |
-
|
2015.55 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4951/2014 DEL 28/11/2014 |
ZED0B1E300
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.625,00 |
-
|
2015.54 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DEL 26/01/2015 |
ZC412A819E
|
LABORATORIUO UTILITIES & ENTI LOCALI
P.iva: 02246011205 |
LABORATORIUO UTILITIES & ENTI LOCALI
P.iva: 02246011205 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.650,00 |
-
|
2015.53 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1469 DEL 22/05/2014 |
Z2E0B4C4CC
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.064,42 |
-
|
2015.52 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETLIQUIDAZIONE FATTURA N. 1212/2014 DEL 24/04/2014 |
Z2E0B4C4CC
|
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
POSTE TRIBUTI S.C.P.A.
P.iva: 08886671000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.958,68 |
-
|
2015.51 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2014 |
ZA51144B5E
|
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
IANNINI ALESSANDRO
P.iva: 01654050663 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.020,00 |
-
|
2015.50 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO POZZETTI IN FRAZIONE COLLI E RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA DELLE GINESTRE . BARETE. |
ZB914815C1
|
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.318,00 |
-
|
2015.49 |
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ED ASSISTENZA SCUOLABUS . MESE DI FEBBRAIO 2015. |
45691917B0
|
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
S.N.C. SPERANZA DI BARETE
P.iva: 01264420660 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.111,32 |
-
|
2015.48 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
ZA2144372A
|
SANTUCCI SIMONE
P.iva: 01504940667 |
SANTUCCI SIMONE
P.iva: 01504940667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.468,40 |
-
|
2015.47 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI .RECUPERO EDILIZIO PALAZZO CIONNI SITO IN PIAZZA UMBERTO I... |
Z0A0CCECB7
|
SARCINA
FRANCESCO
|
SARCINA
FRANCESCO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.12.017,24 |
-
|
2015.46 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | .LAVORI CONSEGUENTI DEL SISMA DEL 06.04.2009. INTERVENTI IMMEDIATI 00.PP. . NOTA U.S.R. PROT. 00120/U DEL 08.05.2013. SISTEMAZIONECIMITERO DI SAN PAOLO.. |
NONPREVIST
|
VARRATO
AMICO
BOLINO
CARLO
|
VARRATO
AMICO
BOLINO
CARLO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.7.503,10 |
-
|
2015.45 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | .LAVORI CONSEGUENTI DEL SISMA DEL 06.04.2009. INTERVENTI IMMEDIATI 00.PP. . NOTA U.S.R. PROT. 00120/U DEL 08.05.2013. SISTEMAZIONE CIMITERO DI SAN PAOLO.. |
5531157725
|
DE SANTIS FRANCO
P.iva: 00654320662 |
DE SANTIS FRANCO
P.iva: 00654320662 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.47.212,22 |
-
|
2015.44 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE DI UN PADIGLIONE FUNERARIO NEL CIMITERO DELLE FRAZIONI _ PRIMO LOTTO. |
2515248050
|
RAYSI DEHCORDI
BAHAM
|
RAYSI DEHCORDI
BAHAM
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.880,88 |
-
|
2015.43 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI .RECUPERO EDILIZIO PALAZZO CIONNI SITO IN PIAZZA UMBERTO I... |
Z6B14730DF
|
GEO-EQUIPE S.N.C.
P.iva: 01771270673 |
GEO-EQUIPE S.N.C.
P.iva: 01771270673 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.6.060,14 |
-
|
2015.42 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI .RECUPERO EDILIZIO PALAZZO CIONNI SITO IN PIAZZA UMBERTO I... |
Z8A0C6E79A
|
RUSSO
ROBERTA
|
RUSSO
ROBERTA
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.16.991,61 |
-
|
2015.41 |
SERVIZIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | LAVORI DI .RECUPERO EDILIZIO PALAZZO CIONNI SITO IN PIAZZA UMBERTO I... LIQUIDAZIONE PROGETTISTA, GEOLOGO, PROVE GEOLOGICHE |
376501195B
|
BORZACCHINI
VALERIO
|
BORZACCHINI
VALERIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.57.030,02 |
-
|
2015.40 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GARA APPALTO PER AFFIDAMENTO LAVORI PALAZZO CIONNI |
NONPREVIST
|
DI STEFANO
ANTONIO
BOLINO
CARLO
|
DI STEFANO
ANTONIO
BOLINO
CARLO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.000,00 |
-
|
2015.39 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA |
Z540E07862
|
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.101,09 |
-
|
2015.38 |
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTO SULLE RETI E SUGLI IMPIANTI RICADENTI NEL COMUNE DI BARETE. |
5829247EC9
|
IMMOBILIARE S. ELIA S.R.L.
P.iva: 00120400668 |
IMMOBILIARE S. ELIA S.R.L.
P.iva: 00120400668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.60.000,00 |
-
|
2015.37 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE IN LOCALITA VALLE ONICA |
Z901299604
|
G.M. LAVORI S.R.L.
P.iva: 01618970667 |
G.M. LAVORI S.R.L.
P.iva: 01618970667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.27.930,00 |
-
|
2015.36 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA OPCM 3779/09 RIFERIMENTO PRATICA 2469/2014 |
NONPREVIST
|
STAFFIERI
PIERINA
|
STAFFIERI
PIERINA
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.7.011,63 |
-
|
2015.35 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA OPCM 3779/09 RIFERIMENTO PRATICA 2469/2014 |
NONPREVIST
|
DI GIORGIO
GABRIELE
|
DI GIORGIO
GABRIELE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.8.728,98 |
-
|
2015.34 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA OPCM 3779/2009 RIRERIMENTO PRATICA 2469/2014. |
NONPREVIST
|
DI GIORGIO
GABRIELE
|
DI GIORGIO
GABRIELE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.8.728,98 |
-
|
2015.33 |
SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI BAMBINI SCUOLA MATERNA |
ZEE1440027
|
AGECOOPER S.R.L.
P.iva: 05297561002 |
AGECOOPER S.R.L.
P.iva: 05297561002 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.105,50 |
-
|
2015.32 |
SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GIUDIZIO CIVILE N. 929/2011 |
NONPREVIST
|
STUDIO LEGALE AVVOCATO CALANDRELLA ADRIANO
P.iva: 01708550668 |
STUDIO LEGALE AVVOCATO CALANDRELLA ADRIANO
P.iva: 01708550668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.175,99 |
-
|
2015.31 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE OLTRE A QUELLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNI 2009/2010 |
Z8E13618AB
|
DIGITA DREAM S.R.L.
P.iva: 01573170667 |
DIGITA DREAM S.R.L.
P.iva: 01573170667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.2.400,00 |
-
|
2015.30 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SALE DA DISGELO. |
Z5B134606B
|
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.290,00 |
-
|
2015.29 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE SPESA GESTIONE IMPIANTO PULLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014. |
ZF61360E76
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.457,51 |
-
|
2015.27 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRUTTURE COMUNALI |
Z5B134606B
|
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.139,30 |
-
|
2015.24 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA OPCM N 3779/09 RIFERITO ALLA PRATICA N 2469 DEL 16/08/2014. |
NONPREVIST
|
DI GIORGIO
GABRIELE
|
DI GIORGIO
GABRIELE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.59.083,37 |
-
|
2015.23 |
SERVIZIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PPOST-TERREMOTO PIANO DEGLI INTERVENTI SULLE RETI E SUGLI IMPIANTI RICADENTI NEL COMUNE DI BARETE |
5829247EC9
|
IMMOBILIARE S. ELIA S.R.L.
P.iva: 00120400668 |
IMMOBILIARE S. ELIA S.R.L.
P.iva: 00120400668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.60.950,00 |
-
|
2015.22 |
SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
Z4F116826E
|
PRINCIPIO BRAGUGLIA S.R.L.
P.iva: 00897701009 |
PRINCIPIO BRAGUGLIA S.R.L.
P.iva: 00897701009 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.408,00 |
-
|
2015.21 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA OPCM N. 3820/09 E N. 3832/09 RIFERITO ALLA PRATICA N. 2401 DEL 31/08/2012 |
NON PREVIS
|
DE RUOSI
ROMINA
|
DE RUOSI
ROMINA
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.189.771,98 |
-
|
2015.20 |
SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORDINANZA OPCM N. 3790/09 RIFERITO ALLA PRATICA N. 1713 DEL 15/09/2010 |
NON PREVIS
|
GREGORI
CLAUDIO
|
GREGORI
CLAUDIO
|
Data inizio:
Data fine: |
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€.0,00 |
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2015.19 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".