RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA DELLA GIORNALISTA LICIA COLÒ E DELLA SUA TROUPE PER LE RIPRESE DEL PROGRAMMA TV EDEN - UN PIANETA DA SALVARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
B&B SOTTO LA VOLTA P.iva:
03248760732
|
B&B SOTTO LA VOLTA P.iva:
03248760732
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 08/06/2022
|
€.540,00
|
€.490,91
|
SERVIZI
|
2022.668 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA DELLA GIORNALISTA LICIA COLÒ E DELLA SUA TROUPE PER LE RIPRESE DEL PROGRAMMA TV EDEN - UN PIANETA DA SALVARE. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL P.iva:
01034070738
|
NUOVA HELLAS SOC.COOP.ARL P.iva:
01034070738
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 08/06/2022
|
€.1.650,00
|
€.1.352,46
|
SERVIZI
|
2022.666 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO INFORMATICO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO |
|
|
PARSEC 3.26 SRL P.iva:
03791010758
|
PARSEC 3.26 SRL P.iva:
03791010758
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
€.17.000,00
|
€.12.749,94
|
SERVIZI
|
2022.664 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E OPERAZIONI CONNESSE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 (CIG:ZE8367601C) |
|
|
EUROIMPIANTI S.R.L. P.iva:
02772220733
|
|
Data inizio:
06/06/2022
Data termine:
|
|
€.13.730,00
|
SERVIZI
|
2022.660 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RECUPERO SALMA |
|
|
AGENZIA FUNEBRE PARADISO DI CAPONIO M. FRANCESCA P.iva:
02785440732
|
|
Data inizio:
09/06/2022
Data termine: 22/07/2022
|
€.900,00
|
€.900,00
|
SERVIZI
|
2022.659 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
23/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.657 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. |
|
|
|
|
Data inizio:
22/06/2022
Data termine: 31/12/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.656 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
20/07/2022
Data termine: 24/08/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.655 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2022 |
|
|
|
|
Data inizio:
17/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.654 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BOTTIGLIETTE DI ACQUA PER SFILATA DI CARNEVALE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.647 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA 69^ EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE IMMAGINI IN FAVORE DELLA SOCIETA R.T.T.M S.R.L. |
|
|
TELESUD SRL P.iva:
00365680735
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.300,00
|
€.300,00
|
SERVIZI
|
2022.646 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE ALLA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO DISTRIBUTORE SOCIETÀ EDIME MODUGNO (BA) |
|
|
EDIME SRL P.iva:
08600270725
|
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine: 19/09/2022
|
€.240,38
|
€.240,38
|
SERVIZI
|
2022.643 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AUTOMEC PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DG463BF |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE P.iva:
02142070735
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE P.iva:
02142070735
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.1.276,97
|
€.1.046,70
|
SERVIZI
|
2022.625 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD |
|
|
DATAMARKET P.iva:
00884490673
|
DATAMARKET P.iva:
00884490673
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.169,00
|
€.169,00
|
SERVIZI
|
2022.624 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SALVACAR SNC PER MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO DG468BF |
|
|
SALVACAR S.N.C. P.iva:
01001180734
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.2.648,21
|
€.2.620,40
|
SERVIZI
|
2022.623 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FORNITURE PER LA 69ESIMA EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MASSAFRA |
|
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS P.iva:
03217170731
|
GRUPPO EVENTI LOVE SRLS P.iva:
03217170731
|
Data inizio:
31/05/2022
Data termine:
|
€.27.500,00
|
€.27.500,00
|
SERVIZI
|
2022.622 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
|
ELETTRO SER COLOR DI SCARANO GIOVANNI P.iva:
03175740731
|
|
Data inizio:
08/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.238,00
|
€.237,81
|
FORNITURE
|
2022.621 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
|
|
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 17/06/2022
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.620 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI |
|
|
AUTO MEC SNC - SCALIGINA & GASPARRE P.iva:
02142070735
|
|
Data inizio:
11/06/2022
Data termine: 21/07/2022
|
€.295,00
|
€.294,20
|
SERVIZI
|
2022.616 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO E DI STEWARD, PER LA 69^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DI MASSAFRA. CODICE CIG: ZA5367D84C |
|
|
SICREW SOCIETA' COOP. P.iva:
02329440446
|
|
Data inizio:
30/05/2022
Data termine: 10/06/2022
|
€.7.700,00
|
€.7.700,00
|
SERVIZI
|
2022.615 |
ENTE D'AMBITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO IMPIANTI CARNEVALE |
|
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS P.iva:
03035440738
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS P.iva:
03035440738
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
|
€.3.500,00
|
SERVIZI
|
2022.612 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ANTINCENDIO |
|
|
SECURTEAM SRLS P.iva:
03149810735
|
SECURTEAM SRLS P.iva:
03149810735
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
€.8.857,20
|
€.7.260,00
|
SERVIZI
|
2022.611 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA CANALE IN MARINA DI CHIATONA |
|
|
MARAGLINO MARTINO P.iva:
02249250735
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine: 28/07/2022
|
|
€.501,64
|
SERVIZI
|
2022.610 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA CANALE IN LOCALITA' MARINA DI CHIATONA |
|
|
MARAGLINO MARTINO P.iva:
02249250735
|
|
Data inizio:
29/05/2022
Data termine: 24/06/2022
|
€.4.000,00
|
€.3.998,36
|
SERVIZI
|
2022.609 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VERIFICA STRUMENTALE DELLE ALBERATURE PRESSO IL CANTIERE DEI LAVORI DEL LUNGOVALLE N.ANDRIA (CIG:Z7936985A6) |
|
|
VERDIDEA S.R.L. P.iva:
02604780730
|
VERDIDEA S.R.L. P.iva:
02604780730
|
Data inizio:
27/05/2022
Data termine:
|
|
€.2.880,00
|
SERVIZI
|
2022.608 |
ENTE D'AMBITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO SCHERMO LED |
|
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS P.iva:
03035440738
|
MG SERVICE DI COLUCCI GIOVANNI & C., SAS P.iva:
03035440738
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
|
€.2.000,00
|
SERVIZI
|
2022.606 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI IMPIANTISTICA |
|
|
OLIVA IMP. S.N.C. DI F.SCO E DOM.CO P.iva:
02552280733
|
|
Data inizio:
29/05/2022
Data termine: 23/06/2022
|
€.12.700,00
|
€.12.700,00
|
LAVORI
|
2022.601 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA 69^ EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE CIG Z683687D3E |
|
|
CROCE ROSSA ITALIANA P.iva:
02969980735
|
CROCE ROSSA ITALIANA P.iva:
02969980735
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 20/07/2022
|
€.4.910,80
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.600 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69^EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA 2022: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI SIAE. |
|
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA P.iva:
00987061009
|
SIAE, AGENZIA DI MASSAFRA P.iva:
00987061009
|
Data inizio:
25/05/2022
Data termine: 10/06/2022
|
€.5.621,76
|
€.4.608,00
|
SERVIZI
|
2022.599 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69^EDIZIONE CARNEVALE DI MASSAFRA 2022.STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RCT. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36,C. 2,LETTERA A) D.L.50/2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DI GENERALI ITALIA SPA - AGENZIA PRINCIPALE DI TARANTO |
|
|
GENERALI ITALIA AGENZIA TA/220 DI TARANTO P.iva:
03044250730
|
GENERALI ITALIA AGENZIA TA/220 DI TARANTO P.iva:
03044250730
|
Data inizio:
24/05/2022
Data termine: 20/06/2022
|
€.950,00
|
€.950,00
|
SERVIZI
|
2022.598 |
ENTE D'AMBITO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO CARNEVALE |
|
|
|
|
Data inizio:
04/06/2022
Data termine: 10/06/2022
|
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.596 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DI TIPOGRAFIA B.M. SNC SMART CIG Z6B368753A |
|
|
BAX & MASTRANGELO, Tipografia P.iva:
01091740736
|
BAX & MASTRANGELO, Tipografia P.iva:
01091740736
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine: 20/06/2022
|
€.1.335,00
|
€.1.335,00
|
FORNITURE
|
2022.595 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESA PER PUBBLICITA' E SPOT 67^ EDIZIONE DEL CARNEVALE IN FAVORE DI MULTI RADIO SRL |
|
|
MULTI RADIO SRL P.iva:
02205200732
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine: 15/07/2022
|
€.1.000,00
|
€.999,70
|
SERVIZI
|
2022.594 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CAP 85100 POTENZA LA SOMMA DI 3.133,53 PER LALLACCIAMENTO DI UNA PRESA SINGOLA PREPOSATA PER I SERVIZI COMUNALI DI LUNGOVALLE N.ANDRIA IMP POTENZA 30KW/TRIFASE 400V |
|
|
|
|
Data inizio:
23/05/2022
Data termine:
|
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2022.593 |
RIPARTIZIONE TERZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE REFERENCE: STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA ORGANIZZATO DALLASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE-SEZIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
Associazione Italiana Biblioteche P.iva:
01132481001
|
Associazione Italiana Biblioteche P.iva:
01132481001
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.90,00
|
€.90,00
|
SERVIZI
|
2022.585 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA LEGGE CONVERSIONE N. 120/2020 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOFTLINE S.R.L. PER CANONE E ASSISTENZA WINTARIF 2022- SMART CIG ZD4367CD6F |
|
|
SOFTLINE S.R.L. P.iva:
12299030150
|
SOFTLINE S.R.L. P.iva:
12299030150
|
Data inizio:
19/05/2022
Data termine: 18/08/2022
|
€.16.680,00
|
€.16.680,00
|
SERVIZI
|
2022.583 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO IO GIOCO LEGALE- CUP CF28B180000200006- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA |
|
|
|
|
Data inizio:
20/05/2022
Data termine: 23/05/2022
|
€.227,27
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.582 |
RIPARTIZIONE QUARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PORTIERATO STADIO ITALIA |
|
|
VIS ISTITUTO DI VIGILANZA SPA P.iva:
00311210736
|
|
Data inizio:
28/05/2022
Data termine: 29/07/2022
|
€.3.475,00
|
€.3.475,41
|
SERVIZI
|
2022.581 |
RIPARTIZIONE SESTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A DEL D.LGS. N. 50/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SEBACH SRL UNIPERSONALE PER IL NOLO DI BAGNI CHIMICI PER IL CARNEVALE 2022. CIG ZE23675E7E |
|
|
SEBACH SRL P.iva:
03912150483
|
SEBACH SRL P.iva:
03912150483
|
Data inizio:
18/05/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.2.900,00
|
€.2.900,00
|
SERVIZI
|
2022.578 |
RIPARTIZIONE PRIMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCARICO PROFESSIONALE PER MISURE ANTI COVID- REFERENDUM 12.06.2022 |
|
|
CORATELLA MARCO P.iva:
02598840730
|
|
Data inizio:
20/05/2022
Data termine: 09/06/2022
|
€.730,00
|
€.728,00
|
SERVIZI
|
2022.577 |