Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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AREA I - AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BANNER PVC - DITTA GAMMACOM |
GAMMACOM
P.iva: 01735420679 |
GAMMACOM
P.iva: 01735420679 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.680,00 |
-
|
2017.443 | ||
AREA III URBANISTICA - EDILIZIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN NATURENE - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z1220580E3 |
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva: 00643090673 |
STEEL INFORMATICA SAS
P.iva: 00643090673 |
Data inizio:
Data termine: |
€.628,30
|
€.515,00 |
-
|
2017.442 | ||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE CAMPO SPORTIVO PIANCARANI-IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZA9206A591 |
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva: 01746300670 |
IL GIARDINIERE DI VERDECCHIA DANILO
P.iva: 01746300670 |
Data inizio:
Data termine: |
€.3.086,60
|
€.2.530,00 |
-
|
2017.440 | ||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - MEPA ODA N. 3904771 - FORNITURA FUSTI OLIO IDRAULICO E LUBRIFICANTE. LOTTO CIG: ZBC2055C59 |
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva: 01496160746 |
ALOISIO VINCENZO SNC
P.iva: 01496160746 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.769,95 |
-
|
2017.432 | ||
AREA I - AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO CENTRO SPORTIVO TONIC ANNO SCOLASTICO 2017/2018 |
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva: 00884460676 |
INTERCOOP CONSORZIO PER LA COOP.NE SOC.LE SOC.CONS
P.iva: 00884460676 |
Data inizio:
Data termine: |
€.5.280,00
|
€.4.800,00 |
-
|
2017.429 | ||
AREA I - AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STAMPA BROCHURE TURISTICHE |
GAMMACOM
P.iva: 01735420679 |
GAMMACOM
P.iva: 01735420679 |
Data inizio:
Data termine: |
€.680,00
|
€.680,00 |
-
|
2017.428 | ||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG: ZA12020CCF |
MG LIGHT SRL
P.iva: 01877070670 |
MG LIGHT SRL
P.iva: 01877070670 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.19.500,00 |
-
|
2017.424 | ||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - SERVIZI EXTRACONTRATTUALI - SICUREZZA STRADALE - SOSTITUZIONE ARMATURA STRADALE IN LOCALITÀ MOLVIANO. LOTTO CIG: Z062037215 |
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva: 01495360677 |
S.I.C.E. S.R.L.
P.iva: 01495360677 |
Data inizio:
Data termine: |
|
€.389,78 |
-
|
2017.420 | ||
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER UN BONUS ORE PARI N. 150 ASSISTENZA TINN. |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data termine: |
€.6.960,00
|
€.6.960,00 |
-
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2017.416 | ||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - SISMA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI PRELIMINARI ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROGETTO EUROPEO SC5-21-2017-2018 SFIDE SOCIALI |
EUROPROGETTAZIONE
P.iva: 01996930671 |
EUROPROGETTAZIONE
P.iva: 01996930671 |
Data inizio:
Data termine: |
€.7.320,00
|
€.6.000,00 |
-
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2017.413 |
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