UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PAGOPA |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2017.377 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.5.674,57
|
€.5.000,00
|
-
|
2017.360 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA |
|
|
TROWEL SOCIETA' COOP. P.iva:
02725660928
|
TROWEL SOCIETA' COOP. P.iva:
02725660928
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine:
|
€.19.914,33
|
€.19.772,12
|
-
|
2017.359 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLÂ’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI STABILI COMUNALI A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO TRAMITE MERCATO ELE |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 28/12/2022
|
€.1.088,36
|
€.1.088,36
|
-
|
2017.358 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE – 2° SEMESTRE 2017 E PRIMO TRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA- CIG.Z3221888A3. |
|
|
DAY RISTOSERVICE S.P.A P.iva:
03543000370
|
DAY RISTOSERVICE S.P.A P.iva:
03543000370
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.998,31
|
€.1.892,00
|
-
|
2017.356 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
04/12/2017
Data termine:
|
€.886,94
|
€.727,00
|
-
|
2017.318 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COLLAU-DO/REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI SU RETE FOGNARIA IN VIA BIXIO/VIA ROMA |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2017
Data termine:
|
€.8.288,88
|
€.7.758,39
|
-
|
2017.308 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA EN.LI GROUP SRLS – IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCA20CFE46 |
|
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
EN.LI. GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
-
|
2017.307 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDO DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE A FAVORE DELLA COOPERATIVA AIRONE PER UN IMPORTO PARI A € 7000 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE AIRONE P.iva:
01385740905
|
COOPERATIVA SOCIALE AIRONE P.iva:
01385740905
|
Data inizio:
24/11/2017
Data termine: 24/11/2022
|
€.3.500,00
|
€.6.660,00
|
-
|
2017.286 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA E TONER |
|
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A. P.iva:
00304720287
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.641,29
|
€.2.984,66
|
-
|
2017.282 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZF920DD6E1. LUMINARIE NATALIZIE - FORNITURA . IMPEGNO SPESA |
|
|
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC P.iva:
00351520952
|
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC P.iva:
00351520952
|
Data inizio:
21/11/2017
Data termine:
|
€.1.952,00
|
€.1.600,00
|
-
|
2017.281 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO DI CALCETTO. |
|
|
ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
ARCOBALENO SRL P.iva:
02586880904
|
Data inizio:
17/11/2017
Data termine:
|
€.1.037,00
|
€.850,00
|
-
|
2017.279 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RDO SARDEGNA CAT PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ALLA DITTA SMERALDA CONSULTING. |
|
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.* P.iva:
01936120904
|
SMERALDA CONSULTING & ASSOCIATI S.R.L.* P.iva:
01936120904
|
Data inizio:
10/11/2017
Data termine: 22/11/2022
|
€.1.500,00
|
€.1.980,00
|
-
|
2017.270 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z4320B3835. MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL FABBRI-CATO ADIBITO AD AMBULATORIO. |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.8.910,00
|
€.8.100,00
|
-
|
2017.269 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZDC20B1DCB. FORNITURA E POSA DI STRAORDINARIA AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
09/11/2017
Data termine:
|
€.1.833,42
|
€.1.503,28
|
-
|
2017.268 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PRESSO LA COMUNITÀ “CASA SAMARCANDA” IN FAVORE DELLA SIG.RA P.M RESIDENTE NEL COMUNE DI ROMANA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 27.09.2017 AL 31.12.2017 |
|
|
ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
ANDALAS DE AMISTADE P.iva:
02164110906
|
Data inizio:
03/11/2017
Data termine: 04/11/2017
|
€.4.700,00
|
€.6.237,98
|
-
|
2017.258 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S P.iva:
02544300904
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.175,98
|
€.2.175,98
|
-
|
2017.257 |
UFFICIO TECNICO |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
CIG: Z74205D526. AFFIDAMENTO DIRETTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALI COMUNALI. |
|
|
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS P.iva:
01847360904
|
RUMUNDU DREAM GREEN SOCIETA' COOP. SOC. ONLUS P.iva:
01847360904
|
Data inizio:
18/10/2017
Data termine:
|
€.9.641,50
|
€.9.468,09
|
-
|
2017.246 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE MURARIE E DELLE INFERRIATE DELLA RECINZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO COMUNALE. AFFIDAMENTO IN VIA DÂ’URGENZA |
|
|
EDILGEST SRLS P.iva:
02652190907
|
EDILGEST SRLS P.iva:
02652190907
|
Data inizio:
28/09/2017
Data termine:
|
€.16.333,84
|
€.13.388,39
|
-
|
2017.227 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.341,31
|
€.275,16
|
-
|
2017.224 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA KRONOWEB DI SALVATORE GIANLUCA SANNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA61FE09A5. |
|
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.170,80
|
€.140,00
|
-
|
2017.219 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NOLO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ |
|
|
|
|
Data inizio:
10/08/2017
Data termine:
|
€.1.403,00
|
€.1.150,00
|
-
|
2017.202 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
D.LGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
NURAGHES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL P.iva:
02327110900
|
Data inizio:
03/08/2017
Data termine: 03/08/2022
|
€.4.000,00
|
€.2.902,50
|
-
|
2017.201 |
UFFICIO TECNICO |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FORNITURA TENDONE |
|
|
MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI P.iva:
02607970304
|
MADELUX DI ANTONIO BATTIGELLI P.iva:
02607970304
|
Data inizio:
20/07/2017
Data termine:
|
€.1.175,00
|
€.1.175,00
|
-
|
2017.197 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE TONER STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PAOLO DETTORI ". PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER. |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
07/07/2017
Data termine: 07/07/2022
|
€.863,76
|
€.708,00
|
-
|
2017.171 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B). PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE TRASPORTO PER N. 4 ESCURSIONI DIURNE A FAVORE DELLE FAMIGLIE "RDO (SARDEGNA CAT) - CODICE (CIG) Z281F44CAB |
|
|
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC * P.iva:
01820130902
|
AUTOSERVIZI P.A.L.A. & C. SNC * P.iva:
01820130902
|
Data inizio:
06/07/2017
Data termine: 07/07/2023
|
€.2.300,00
|
€.947,00
|
-
|
2017.170 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE MACCHINE D UFFICIO CIG.Z891F26607 |
|
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.97,60
|
€.80,00
|
-
|
2017.169 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z091F31072. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.662,80
|
€.1.330,00
|
-
|
2017.166 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLGS N. 50/2016, ART. 36 LETTERA A) CONTRATTI SOTTO SOGLIA |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA P.iva:
02659390906
|
Data inizio:
26/06/2017
Data termine: 26/06/2022
|
€.11.000,00
|
€.8.971,31
|
-
|
2017.165 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO SOFTWARE 770/2017 SEMPLIFICATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z871F16C73 |
|
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L. P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.231,80
|
€.190,00
|
-
|
2017.160 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEL NETWORK SRL IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
CEL NETWORK SRL P.iva:
01913760680
|
Data inizio:
21/06/2017
Data termine:
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2017.159 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG: ZD51F09D06. INTERVENTO URGENTE DI SPURGO DELLA CONDOTTA DI SCARI-CO DI ACQUE BIANCHE DAL SITO DELLE SORGENTI DI ABBARGHENTE. DITTA DIANA SILVIO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
|
|
Data inizio:
16/06/2017
Data termine:
|
€.390,40
|
€.320,00
|
-
|
2017.158 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: Z2C1F09A9D. INTERVENTO DI FORNITURA E MONTAGGIO DELLA RINGHIERA DELLO SCIVOLO PER HCP DI INGRESSO ALLE SCUOLE ELEMENTARI. AFFIDA-MENTO DIRETTO. DITTA SOLE LUCA. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
SOLE LUCA P.iva:
02659490904
|
SOLE LUCA P.iva:
02659490904
|
Data inizio:
16/06/2017
Data termine:
|
€.3.233,00
|
€.2.650,00
|
-
|
2017.157 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI. DITTA PIPPOLANDIA DI CASU GIUSEPPE DI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. |
|
|
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO P.iva:
02549900906
|
PIPPOLANDIA SRL A SOCIO UNICO P.iva:
02549900906
|
Data inizio:
13/06/2017
Data termine:
|
€.700,00
|
€.550,36
|
-
|
2017.154 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO. |
|
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
06/06/2017
Data termine:
|
€.260,00
|
€.550,00
|
-
|
2017.151 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2017. SFALCIO FIENO. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
|
Data inizio:
06/06/2017
Data termine:
|
€.11.650,00
|
€.11.650,00
|
-
|
2017.150 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA GASPARI SRL DI MORCIANO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z801ED0ADE. |
|
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L. P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
30/05/2017
Data termine:
|
€.280,60
|
€.460,00
|
-
|
2017.145 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. |
|
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA * P.iva:
01511850909
|
SANDALIA AUTONOLEGGIO DI AUGUSTO FARINA * P.iva:
01511850909
|
Data inizio:
29/05/2017
Data termine: 29/05/2022
|
€.352,00
|
€.320,00
|
-
|
2017.144 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG: ZBD1EC1877. FORNITURA MATERIALI EDILI PER LAVORI DI NATURA VARIA. DITTA MELONI LODOVICO EREDI. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C. P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
25/05/2017
Data termine:
|
€.3.091,80
|
€.3.141,34
|
-
|
2017.142 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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Data inizio:
16/05/2017
Data termine:
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€.2.365,03
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€.2.365,03
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2017.134 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
"LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO CIMITERO E COSTRUZIONE NUOVI LOCULI - LAVORI AGGIUNTIVI". |
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CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
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CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.484,64
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2017.131 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIRME DIGITALI. RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE |
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KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
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KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA P.iva:
01848120901
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Data inizio:
05/05/2017
Data termine:
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€.475,00
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€.475,00
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2017.129 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOTOCOOPIATRICE E TONER |
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
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Data inizio:
Data termine:
|
€.1.390,00
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€.190,00
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-
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2017.121 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE E TONER |
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
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PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI P.iva:
00754720910
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Data inizio:
Data termine:
|
€.1.390,00
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€.1.200,00
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2017.120 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNAMENTALI |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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Data inizio:
19/04/2017
Data termine:
|
€.1.833,42
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€.345,73
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2017.119 |
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VESTIARIO ESTIVO POLIZIA MUNICIPALE |
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UNIEURO S.R.L. P.iva:
1111111111
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UNIEURO S.R.L. P.iva:
1111111111
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Data inizio:
Data termine:
|
€.497,76
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€.408,00
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2017.109 |
UFFICIO TECNICO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CIG: Z571E32417 . AREE VERDI COMUNALI. FORNITURA E POSA DI PIANTE ORNA-MENTALI E MANUTENZIONE VERDE. IMPEGNO DI SPESA. |
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO P.iva:
02597170907
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Data inizio:
11/04/2017
Data termine:
|
€.5.028,46
|
€.5.028,42
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2017.108 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIQUALIFICAZIONE ED INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CULTURALE". - 1° LOTTO ESECUTIVO. DETERMINA AFFIDAMENTO E IMPEGNO D.L. |
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CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
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CARBONI MASSIMILIANO P.iva:
02116130903
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Data inizio:
31/03/2017
Data termine:
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€.19.760,00
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€.26.261,06
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2017.100 |
UFFICIO TECNICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
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DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
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DUE B IMPIANTI S.N.C. P.iva:
02071770909
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Data inizio:
28/03/2017
Data termine:
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€.2.460,00
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€.2.460,00
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2017.98 |
UFFICIO SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CONTRATTI SOTTO SOGLIA DI CUI AL DLGS N. 50/2016, ART. 36 COMMA B). PROCEDURA NEGOZIATA DETERMINA A CONTRARRE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE " PAOLO DETTORI" PER N. 1 ANNO |
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CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL P.iva:
01853780904
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CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL P.iva:
01853780904
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Data inizio:
23/03/2017
Data termine: 23/03/2023
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€.16.234,00
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€.14.436,51
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2017.96 |