Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UNA STRUTTURA DECORATIVA NATALIZIA IN METALLO A FORMA DI ALBERO DI NATALE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA |
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
Data inizio:
23/12/2020 Data termine: 31/12/2020 |
€.650,00
|
€.650,00 |
FORNITURE
|
2020.428 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BAR SPORT PIZZERIA DI MASIA PIERPAOLO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z15300ACD6. |
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva: 01833600909 |
Ditta MASIA PIERPAOLO
P.iva: 01833600909 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.184,80
|
€.184,80 |
SERVIZI
|
2020.427 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO RICEVIMENTO VIRTUALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE FERRARI DAVIDE. |
FERRARI DAVIDE
P.iva: 02630920037 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: |
€.800,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2020.425 | |||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE AA. 2021/22 E OPERE ACCESSORIE DEL COMUNE DI ROMANA |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI S.N.C.
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
30/12/2020 Data termine: 31/12/2022 |
€.15.912,61
|
€.15.911,39 |
SERVIZI
|
2020.424 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE: DITTA OLLSYS COMPUTER SRL- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z702FFCD4E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
29/12/2020 Data termine: |
€.1.945,90
|
€.1.595,00 |
FORNITURE
|
2020.423 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | DETERMINA A CONTRARRE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, TRAMITE SARDEGNA CAT |
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva: 03641200922
COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE. SOC. COOP. ARL
P.iva: 00854250909
SARDA MULTISERVICE SRLS
P.iva: 01560000919
MELIS & C SERVICE SCARL
P.iva: 01743010900
SIKANIA SERVICE SOC. COOP. A R.L.
P.iva: 01556140851
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO SERVIZI
P.iva: 01188290959
SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE
P.iva: 01415850914
IMPRESA LODDO GAVINO
P.iva: 01168840914
LA NUOVA VEDETTA SRL
P.iva: 01179860919
NUOVA SICUR SARDA SRL
P.iva: 01717920928
LGA SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA
P.iva: 11615761001
HONOS SRL
P.iva: 02623180904
SARDA FORNITURE PROFESSIONALI SRL
P.iva: 02656110901
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909
SEA SRL
P.iva: 02528520907
LA GHIANDA AR.L COOP SOCIALE B
P.iva: 02368890923
SPLENDOR
P.iva: 02344930900
ALI INTEGRAZIONE SOCIETA'
P.iva: 03151170929
AURORA SERVICE SOC.COOPERATIVA
P.iva: 03795250616
SIMON
P.iva: 03587400924
MA.TA. SRLS
P.iva: 03868410923
LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 03714750928
AUREA SERVIZI
P.iva: 04191210402
ECO SPRINT SR.L.
P.iva: 07831050633 |
OMNIA SERVICE TECNOLOGY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA
P.iva: 03641200922 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.36.130,00
|
€.22.258,34 |
SERVIZI
|
2020.422 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SERVER COMUNALE- OLLSYS COMPUTER SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8C2FF340E |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2020 Data termine: |
€.6.575,19
|
€.5.389,50 |
FORNITURE
|
2020.421 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CODICE CIG ZB02FE3312. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DITTA KOINE'
P.iva: 01769000900 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.991,40
|
€.991,40 |
FORNITURE
|
2020.420 | |||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CANCELLERIA |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
18/12/2020 Data termine: |
€.2.577,37
|
€.2.112,60 |
FORNITURE
|
2020.415 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO NOTEBOOK PER SMART WORKING. |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910
FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL
P.iva: 02138390360 |
PALA ANGELO CONCESSIONARIO OLIVETTI
P.iva: 00754720910 |
Data inizio:
17/12/2020 Data termine: |
€.3.904,00
|
€.3.214,00 |
FORNITURE
|
2020.408 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z2E2FC3968 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.56,60
|
€.56,60 |
FORNITURE
|
2020.405 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE DI CONTENIMENTO DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19 SOMMINISTRAZIONE TAMPONI ANTIGENICI A FAVORE DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E ALUNNI DELLE SCUOLE DELLOBBLIGO. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA IL QUADRIFGLIO DI TORRALBA |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
14/12/2020 Data termine: |
€.722,00
|
€.6,00 |
SERVIZI
|
2020.404 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LAVORI COMPLEMENTARI COMPLETAMENTO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICRUREZZA DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE. DITTA I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC. IMPEGNO DI SPESA |
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904 |
I.E.M. S.N.C IMPIANTI ELETTRICI
P.iva: 01236010904 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: 12/12/2020 |
€.7.260,72
|
€.7.260,72 |
LAVORI
|
2020.402 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2020 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
ELETTRICA 82 VIDILI & C. SNC
P.iva: 00351520952 |
Data inizio:
11/12/2020 Data termine: 15/12/2020 |
€.2.172,00
|
€.2.172,00 |
FORNITURE
|
2020.401 | ||
UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA CISTERNA E AUTOCLAVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE |
PIRISI
GIUSEPPE
|
PIRISI
GIUSEPPE
|
Data inizio:
09/12/2020 Data termine: |
€.2.800,00
|
€.2.800,00 |
FORNITURE
|
2020.393 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA. CIG. ZA82F506A7; |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
07/12/2020 Data termine: |
€.1.620,64
|
€.1.328,39 |
FORNITURE
|
2020.392 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI ABBANOA SPA |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
€.2.405,00
|
€.2.359,67 |
FORNITURE
|
2020.391 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z432F920F7 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
03/12/2020 Data termine: |
€.3.461,00
|
€.2.836,88 |
FORNITURE
|
2020.390 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. ZD62F811C7 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
01/12/2020 Data termine: |
€.118,91
|
€.97,47 |
FORNITURE
|
2020.389 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI. |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
30/11/2020 Data termine: |
€.1.119,62
|
€.917,72 |
FORNITURE
|
2020.387 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z9C2F62A8A |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
24/11/2020 Data termine: |
€.22,43
|
€.18,92 |
FORNITURE
|
2020.386 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID-2019 MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z4B2F4F087; |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
DITTA MAGGIOLI S.p.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
20/11/2020 Data termine: |
€.75,00
|
€.65,00 |
SERVIZI
|
2020.384 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. Z202F48BB7 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
18/11/2020 Data termine: |
€.3.011,53
|
€.2.468,47 |
FORNITURE
|
2020.381 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER INTERVENTI DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI. EMERGENZA COVID -19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z8E2F3A299. |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
16/11/2020 Data termine: |
€.1.220,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2020.379 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AUTOMEZZO FIAT DOBLO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE62EFCD56 |
SOCCORSO STRADALE CANU SRL
P.iva: 02325720908 |
SOCCORSO STRADALE CANU SRL
P.iva: 02325720908 |
Data inizio:
29/10/2020 Data termine: |
€.195,20
|
€.160,00 |
SERVIZI
|
2020.375 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO PER MEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZC02EFBF2C |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
NARDI FRANCESCO ROCCO E C. S.A.S
P.iva: 02544300904 |
Data inizio:
29/10/2020 Data termine: |
€.1.462,00
|
€.1.462,00 |
SERVIZI
|
2020.373 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG Z672EEBAE4 LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE RURALI COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE 2019 NEL COMUNE DI ROMANA. IMPRESA RUGGIU SNC DI RUGGIU GIANPIERO E RUGGIU MARINO. IMPEGNO DI SPESA. |
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva: 02187780909 |
RUGGIU SNC DI RUGGIU GIAN PIERO E RUGGIU MARINO
P.iva: 02187780909 |
Data inizio:
26/10/2020 Data termine: 26/10/2020 |
€.2.535,60
|
€.2.535,60 |
LAVORI
|
2020.372 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI: LE NOVITÀ NORMATIVE, LE SCADENZE E I PRINCIPALI ADEMPIMENTI VOLTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 IMPEGNO DI SPESA |
ANCI SARDEGNA
P.iva: 02143310924 |
ANCI SARDEGNA
P.iva: 02143310924 |
Data inizio:
25/10/2020 Data termine: |
€.100,00
|
€.100,00 |
SERVIZI
|
2020.371 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ETICHETTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO DETTORI. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. |
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/10/2020 Data termine: |
€.686,00
|
€.686,00 |
FORNITURE
|
2020.370 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z132EE87D1 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE - ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART. 3, COMMA 1. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE. |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
CAMBILARGIU SALVATORE
P.iva: 02812270904 |
Data inizio:
23/10/2020 Data termine: 23/10/2020 |
€.1.064,00
|
€.1.064,00 |
SERVIZI
|
2020.369 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SFALCIO ERBA STRAORDINARIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z272EE42B1 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
23/10/2020 Data termine: 23/10/2020 |
€.1.877,05
|
€.1.877,05 |
SERVIZI
|
2020.367 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGIO ELETTORALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA BONU IGHINU. CIG Z8A2ED4BD3. |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
COOPERATIVA SOCIALE BONU IGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
20/10/2020 Data termine: |
€.976,00
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2020.357 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA. PSR 2014 - 2020 MISURA 4, SOTTOMISURA 4.3, TIPO DI INTERVENTO 4.3.1. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. CIG: ZF72ECE0EB - CUP: B57H19001650002 |
MELONI
ANDREA
|
MELONI
ANDREA
|
Data inizio:
19/10/2020 Data termine: 19/10/2020 |
€.12.301,56
|
€.5.644,51 |
SERVIZI
|
2020.356 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA LOCALI COMUNALI- LIQUIDAZIONE ABBANOA SPA CIG.Z892EC896C |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
ABBANOA S.P.A.
P.iva: 02934390929 |
Data inizio:
15/10/2020 Data termine: |
€.1.208,11
|
€.1.098,28 |
FORNITURE
|
2020.355 | ||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENERGIA ELETTRICA SPA- LIQUIDAZIONE FATTURE CIG. Z682EB46C7 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
12/10/2020 Data termine: |
€.90,00
|
€.120,52 |
FORNITURE
|
2020.354 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: Z782EAA273. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A FORNITURA E POSA IN OPERA RADIATORI IN ACCIAIO. |
PANI
FRANCESCO
|
PANI
FRANCESCO
|
Data inizio:
08/10/2020 Data termine: 08/10/2020 |
€.8.196,72
|
€.8.196,72 |
FORNITURE
|
2020.353 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2020/2021 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE |
IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
P.iva: 01600990905 |
Data inizio:
06/10/2020 Data termine: |
€.18.000,00
|
€.15.557,64 |
SERVIZI
|
2020.352 | |||
UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE COMUNALI. CIG. ZB02E9F15F |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.p.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
06/10/2020 Data termine: |
€.1.761,47
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€.2.316,89 |
FORNITURE
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2020.351 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: ZD22E85FB8 SFALCIO ERBA E ROVI CON MEZZO MECCANICO STRADE COMUNALI. DITTA IL VERDE POLLICE DI RAGA MARIO. IMPEGNO DI SPESA |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
ILVERDEPOLLICE DI RAGA MARIO
P.iva: 02597170907 |
Data inizio:
29/09/2020 Data termine: 29/09/2020 |
€.1.512,00
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€.1.512,00 |
SERVIZI
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2020.349 | ||
UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO MIBACT N. 267/2020 - AIUTO E SOSTEGNO ALLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DA LIBRERIE DELLA PROVINCIA O CITTA' METROPOLITANA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
MILLE LIBRI FORMAZIONE DI MULAS GIUSEPPINA & C. S.N.C.
P.iva: 01763460902 |
Data inizio:
28/09/2020 Data termine: |
€.1.666,98
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€.1.666,98 |
FORNITURE
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2020.339 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".