Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
STYLGRAFIX ITALIANA SPA - FORNITURE PER L'UFFICIO
P.iva: 03103490482 |
Data inizio:
29/01/2024 Data termine: |
€.487,20
|
€.399,34 |
FORNITURE
|
2024.45 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEDIE PER UFFICI COMUNALI | Data inizio:
26/01/2024 Data termine: |
€.764,94
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.44 | ||||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COMUNALI |
ITAL COPIA SRL
P.iva: 01586650689 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.1.500,00
|
€.1.859,15 |
SERVIZI
|
2024.40 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - ANNO 2024 |
PALERMI ADUA DI SCALPELLI FABIO
P.iva: 01923520686 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.3.050,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.39 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
EDILBUCCIARELLI DI BUCCIARELLI FRANCESCO & CO S.A.S.
P.iva: 02374170682 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.38 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
IMPRESA EDILE MENNA SAS DI MENNA NICOLA & C.
P.iva: 02047060682 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.37 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
LE TRADIZIONI DELLA MAIELLA DI DE FELICE S. & C.
P.iva: 01695450682 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.36 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
EDIL PERSICO SAS DI PERSICO ANDREA & C.
P.iva: 01862540687 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
LEGNAMICA SOC. COOP. AGR. FOREST.
P.iva: 02229440686 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.34 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
CICCOTELLI MAURO
P.iva: 00310680681 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
IMPRESA EDILE STRADALE ZIGROSSI SALVATORE
P.iva: 02385790684 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCHEGGIO VALLOCCHIA |
KONE SPA
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.2.976,75
|
€.4.879,92 |
SERVIZI
|
2024.31 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI |
DMC
RRT
|
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
€.1.675,55
|
€.1.373,40 |
FORNITURE
|
2024.30 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TARGHE PER CENTENARI |
D&D ARTI GRAFICHE DI D'AGOSTINO CHRISTIAN & C. SNC
P.iva: 01956380685 |
Data inizio:
22/01/2024 Data termine: |
|
€.105,00 |
FORNITURE
|
2024.27 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGHE RICORDO |
|
Data inizio:
19/01/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.26 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ADESIVI CARTELLE ELETTORALI |
CARTOLERIA "LA COCCINELLA" DI BUCCIFERRO VALENTINA
P.iva: 01870990684 |
Data inizio:
19/01/2024 Data termine: |
|
€.27,60 |
FORNITURE
|
2024.25 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI |
TIM TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
TIM TELECOM ITALIA SPA
P.iva: 00488410010
VODAFONE ITALIA S.p.A.
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.4.570,00
|
€.5.434,09 |
SERVIZI
|
2024.24 | ||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. DUE TONER |
|
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
|
€.57,00 |
FORNITURE
|
2024.23 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA IDRICA |
|
ACA -SPA IN HOUSE PROVIDING
P.iva: 01318460688 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.4.400,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI VARI |
|
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.12.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
COMUNE DI CARAMANICO TERME
P.iva: 00228670683
VISITEL SRL
P.iva: 02122720200 |
VISITEL SRL
P.iva: 02122720200 |
Data inizio:
18/01/2024 Data termine: |
€.115.100,00
|
€.51.689,77 |
FORNITURE
|
2024.20 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 1 BACHECA D'INGRESSO AL PAESE PER LA FRAZIONE S. TOMMASO |
COOPERATIVA MAJAMBIENTE A.R.L.
P.iva: 01379210683 |
Data inizio:
17/01/2024 Data termine: |
€.1.830,00
|
€.1.500,00 |
FORNITURE
|
2024.19 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGA ED307TN |
ADRIACAR SRL CONCESSIONARIA IVECO
P.iva: 01823240690 |
Data inizio:
17/01/2024 Data termine: |
€.3.235,00
|
€.2.651,64 |
SERVIZI
|
2024.18 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE COMUNALE |
OREM SPA
P.iva: 00146220686 |
Data inizio:
16/01/2024 Data termine: |
€.673,44
|
€.276,00 |
SERVIZI
|
2024.17 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS TARGA CA593TN |
ADRIACAR SRL CONCESSIONARIA IVECO
P.iva: 01823240690 |
Data inizio:
16/01/2024 Data termine: |
€.1.913,01
|
€.1.568,03 |
SERVIZI
|
2024.16 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA RCT/O |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2024.15 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE COMUNALE | Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
€.673,44
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.12 | ||||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N. 2 PASSAMANO PER GRADINATA ESTERNA SCUOLA |
F.LLI CAPISTA DI CAPISTA ATTILIO
P.iva: 02307130688 |
Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
€.1.342,00
|
€.1.100,00 |
FORNITURE
|
2024.11 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PC PER UFFICI COMUNALI |
FBM SRL
P.iva: 01432090684 |
Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
€.835,70
|
€.685,00 |
FORNITURE
|
2024.10 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SOCIALE |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.9 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO DISABILI PRESSO STRUTTURE RIABILITATIVE |
TOCCO NICOLINO AUTONOLEGGIO E AGIP
P.iva: 00110230687 |
Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
|
€.1.306,37 |
SERVIZI
|
2024.8 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SRAMAPATI E CARTELLE ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
15/01/2024 Data termine: |
|
€.221,30 |
FORNITURE
|
2024.7 | |||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALL'ABITATO |
|
Data inizio:
12/01/2024 Data termine: |
€.20.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.5 | |||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SCUOLABUS |
|
IACOBUCCI
MARCO
|
Data inizio:
04/01/2024 Data termine: |
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2024.3 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO POLIZZA TUTELA LEGALE |
MEDIASS GPA SPA
P.iva: 01483430680 |
Data inizio:
04/01/2024 Data termine: |
€.3.000,00
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
|
2024.2 |
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